Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Empenho: |
151/2024 |
Data do Empenho: |
25/04/2024 |
Favorecido: |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
19.207.352/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
A despesa referente a renovação contratual da empresa prestadora de serviço para a administração e fornecimento mensal aos servidores ativos da Câmara Municipal da Serra - CMS - Auxilio Alimentação. Considerando a vigência do 5ºADT. CONT.008/2022. |
Valor do empenho: |
3.800.000,00 |
Tipo de Empenho: |
PREGAO |
Espécie: |
ORIGINAL |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
N° Licitação: |
3/2022 |
Processo: |
2554/2024 |