| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Empenho: | 26/2022 | Data do Empenho: | 03/01/2022 |
| Favorecido: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | A contratação de empresa, para administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel Comum S-500) por meio de cartão magnético ou eletrônico, para atender às necessidades da frota de veículos e ao Gerador de Energia d | ||
| Valor do empenho: | 60.000,00 | ||
| Tipo de Empenho: | REG. PREÇOS (C) | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) | N° Licitação: | 6/2021 |
| Processo: | 1172/2021 | ||