Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 |
Número da Liquidação: |
329/2024 |
Data da Liquidação: |
02/01/2024 |
Número do Empenho: |
28/2024 |
Beneficiário: |
A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
39.327.556/0001-22 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
A despesa referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de viagens que compreende a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas a serviço da Câmara Municipal da Serra. Considerando a vigência do 4ºADT. CONT. 014/2019 |
Valor: |
10.429,07 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
3 |
Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
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Elemento de Despesa: |
33 |
Ação: |
2.235 |
Função: |
01 |
Subfunção: |
031 |
Processo: |
1790/2019 |