Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 |
Número da Liquidação: |
594/2024 |
Data da Liquidação: |
24/01/2024 |
Número do Empenho: |
79/2024 |
Beneficiário: |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.207.352/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Despesa referente a reajuste de valor mensal aos servidores ativos da Câmara Municipal da Serra - CMS do benefício de Auxilio Alimentação, Lei Municipal nº3.822/2012. Considerando o art.2º da Lei nº5.688. Considerando a vigência do contrato. |
Valor: |
5.880,36 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
3 |
Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
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Elemento de Despesa: |
46 |
Ação: |
2.235 |
Função: |
01 |
Subfunção: |
031 |
Processo: |
107/2024 |