Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 |
Número da Liquidação: |
85/2024 |
Data da Liquidação: |
24/01/2024 |
Número do Empenho: |
76/2024 |
Beneficiário: |
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
08.944.765/0001-91 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
A despesa referente à CCT 2023/2023, bem como aplicação do índice INPC/IBGE, no contrato nº003/2020. Considerando o período retroativo. |
Valor: |
75.303,48 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
3 |
Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
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Elemento de Despesa: |
39 |
Ação: |
2.235 |
Função: |
01 |
Subfunção: |
031 |
Processo: |
684/2023 |