Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
Número da Liquidação: | Data da Liquidação: | 02/01/2024 | |
Número do Empenho: | 4/2024 | ||
Beneficiário: | CLARO S.A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 40.432.544/0001-47 |
Bem adquirido / Serviço prestado: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EXERCÍCIO 2024. | ||
Valor: | 0,00 | ||
Categoria Econômica: | |||
Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
Modalidade de Aplicação: | |||
Fonte de Recursos: | |||
Elemento de Despesa: | 39 | ||
Ação: | 2.235 | ||
Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
Processo: | 12/2024 |