Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
Número da Liquidação: | 1100/2023 | Data da Liquidação: | 11/07/2023 |
Número do Empenho: | 169/2023 | ||
Beneficiário: | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 34.028.316/0012-66 |
Bem adquirido / Serviço prestado: | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA E PRODUTOS OFERECIDOS PELOS CORREIOS. | ||
Valor: | 48,14 | ||
Categoria Econômica: | |||
Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
Modalidade de Aplicação: | |||
Fonte de Recursos: | |||
Elemento de Despesa: | 39 | ||
Ação: | 2.235 | ||
Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
Processo: | 610/2023 |