PAGAMENTO 655/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 655/2024 Data do Pagamento: 22/08/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 655/2024 Número do Empenho: 6/2024
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S A CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.000.118/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: OI - S.A - REF:AGOSTO/2024 - TELEFONIA LOCAL e LIGAÇÕES NACIONAIS COM 31. - OI/SA. 1800087239640
Valor: 2.314,63
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 1356/2024