PAGAMENTO 534/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 534/2024 Data do Pagamento: 08/07/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 534/2024 Número do Empenho: 188/2024
Beneficiário: SPEED SERV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 36.006.690/0001-33
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF. REPACT. DOS VALORES PREVISTOS NO CONT. 10/2019 DATA BASE 2023 - CCT E REAJUSTE - EXTINTO POR PRAZO DE VIGÊNCIA - PARECER N°369/2024.
Valor: 39.670,46
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 768/2024