PAGAMENTO 714/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 714/2024 Data do Pagamento: 30/08/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 714/2024 Número do Empenho: 116/2024
Beneficiário: EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.305.956/0001-32
Bem adquirido / Serviço Prestado: Ref. AGOSTO/2024 - MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ EM PÓ E GUARDANAPO DE PAPEL ) NF. 473
Valor: 9.672,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 9/2023
Processo: 1370/2024