PAGAMENTO 1037/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 1037/2024 Data do Pagamento: 09/12/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1037/2024 Número do Empenho: 133/2024
Beneficiário: FORNECES LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.635.378/0001-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF:20ª MEDIÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PERÍODO 03/11 A 02/12/2024. NF:29
Valor: 11.882,76
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 1/2023
Processo: 1917/2024