PAGAMENTO 905/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 905/2024 Data do Pagamento: 06/11/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 905/2024 Número do Empenho: 269/2024
Beneficiário: ISAAC MIRANDA MORI CPF/CNPJ do Beneficiário: 093.531.747-32
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF: AP 4º SUPRIMENTO DE FUNDOS DE MATERIAL DE CONSUMO
Valor: 4.400,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 1745/2024