Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Pagamento: |
350/2024 |
Data do Pagamento: |
13/05/2024 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
350/2024 |
Número do Empenho: |
125/2024 |
Beneficiário: |
EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
51.305.956/0001-32 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
EXPOENTE - REF: MAIO/2024 - CONTRATO 09/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE - ITEM 18 (20 GARRAFAS TÉRMICAS INOX 1,8 LITROS COM SISTEMA DE FECH |
Valor: |
3.772,20 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
N° Licitação: |
5/2023 |
Processo: |
765/2024 |