PAGAMENTO 74/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 74/2024 Data do Pagamento: 08/02/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 74/2024 Número do Empenho: 65/2024
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: Ref. Jan/2024 - Contrato 03/2024 - Fornecimento por meio de cartão de gerenciamento de combustível para veículos oficiais da Câmara Municipal da Serra
Valor: 798,57
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 10/2023
Processo: 211/2024