PAGAMENTO 1095/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 1095/2024 Data do Pagamento: 17/12/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1095/2024 Número do Empenho: 5/2024
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S A CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.558.157/0001-62
Bem adquirido / Serviço Prestado: VIVO - REF. DEZEMBRO/2024 - PLANO VIVO FLEX ASSIN - INTERNET MÓVEL 3GB GOV 4G - INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ. - FATURA:2012916879/11/2024.
Valor: 452,85
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 1978/2024