PAGAMENTO 757/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 757/2024 Data do Pagamento: 19/09/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 757/2024 Número do Empenho: 33/2024
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.053.735/0001-30
Bem adquirido / Serviço Prestado: EBALMAQ - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 521 UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO - UST - CONTRATO 13/2023 - PROCESSO: 605/2023 - OS:53/2023. NF: 15480.
Valor: 55.569,86
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) N° Licitação: 2/2023
Processo: 1484/2024