PAGAMENTO 1047/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 1047/2024 Data do Pagamento: 11/12/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1047/2024 Número do Empenho: 282/2024
Beneficiário: JUSTINO DAVINO PERES - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.588.878/0001-03
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF: DEZ/2024 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOX EM AÇO ESCOVADO EM ESTOJO AVELUDADO PARA HOMENAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS.
Valor: 8.220,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 6/2023
Processo: 1923/2024