PAGAMENTO 647/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 647/2024 Data do Pagamento: 19/08/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 647/2024 Número do Empenho: 221/2024
Beneficiário: ANDERSON DE OLIVEIRA LITIG CPF/CNPJ do Beneficiário: 151.645.297-69
Bem adquirido / Serviço Prestado: Ref. 04 diárias de acordo com a Portaria nº757/2017 e a Resolução nº 167/2023. Diárias para Servidor: ANDERSON DE OLIVEIRA LITIG
Valor: 2.975,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 1110/2024