PAGAMENTO 915/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 915/2024 Data do Pagamento: 08/11/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 915/2024 Número do Empenho: 241/2024
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.320.478/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: DINÂMICA - REF PERÍODO 01/10 A 21/10/2024 - 02 (DOIS) LINKS DE INTERNET 500 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONTRATO: 015/2023. NF:64152.
Valor: 4.247,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 2/2023
Processo: 1759/2024