Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Pagamento: |
230/2024 |
Data do Pagamento: |
26/03/2024 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
230/2024 |
Número do Empenho: |
83/2024 |
Beneficiário: |
BOLETIM DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGT EXTRATP /25/03 - AJUSTE CORREÇÃO DA LIQ 201 - PROCESSADA INDEVIDAMENTE PELO VALOR LIQUIDO - REF. MAR/2024 - FOLHA VEREADORES. |
Valor: |
81.524,14 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS |
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
N° Licitação: |
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Processo: |
468/2024 |