PAGAMENTO 180/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 180/2023 Data do Pagamento: 28/03/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 180/2023 Número do Empenho: 11/2023
Beneficiário: PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.450.170/0001-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: 414/2023 177-178-180-182 TRANSFERÊNCIA - VALOR FOLHA RESCISÃO MAR 5389 24.03 35.929,23
Valor: 2.597,38
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 414/2023