PAGAMENTO 159/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 159/2023 Data do Pagamento: 24/03/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 159/2023 Número do Empenho: 34/2023
Beneficiário: WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.464.089/0001-26
Bem adquirido / Serviço Prestado: 577/2023 159 WL - MANUTENÇÃO - REF MAT. 19ª MEDIOÇÃO 52 5389 24.03 20.871,03
Valor: 20.871,03
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 2/2021
Processo: 577/2022