PAGAMENTO 14/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 14/2023 Data do Pagamento: 01/02/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 14/2023 Número do Empenho: 24/2023
Beneficiário: I P A J M PATRONAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.986.312/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: 35/2023 14-500015 IPAJM 01.02 2.174,24
Valor: 1.087,12
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 35/2023