Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Pagamento: |
676/2023 |
Data do Pagamento: |
19/09/2023 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
676/2023 |
Número do Empenho: |
114/2023 |
Beneficiário: |
FORNECES LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
21.635.378/0001-31 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
FORNECES - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 02/06 - 2° MEDIÇÃO - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
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Valor: |
6.382,51 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
N° Licitação: |
1/2023 |
Processo: |
1939/2023 |