PAGAMENTO 74/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 74/2023 Data do Pagamento: 23/02/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 74/2023 Número do Empenho: 52/2023
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.028.316/0012-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: 358/2023 74 CORREIOS 23.02 49,43
Valor: 49,43
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: INEXIGIBILIDADE
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: INEXIGIBILIDADE N° Licitação: 8/2020
Processo: 358/2023