PAGAMENTO 49/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 49/2023 Data do Pagamento: 02/02/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 49/2023 Número do Empenho: 71/2023
Beneficiário: FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: 232/2023 49 FOLHA FÉRIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL - FEVEREIRO/2023 TRANSF. 01.02 22.919,15
Valor: 17.896,40
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 232/2023