| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 60/2023 | Data do Pagamento: | 08/02/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 60/2023 | Número do Empenho: | 71/2023 |
| Beneficiário: | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | 232/2023 60 FOLHA FÉRIAS RGPS - 1/3 CONSTITUCIONAL - FEV/2023 TRANSF. 01.02 22.919,15 - CORREÇÃO(R$ 22.103,18) | ||
| Valor: | 17.080,43 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ISENTO | N° Licitação: | |
| Processo: | 232/2023 | ||