PAGAMENTO 3454/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 3454/2023 Data do Pagamento: 29/05/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 345/2023 Número do Empenho: 142/2023
Beneficiário: FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: 1042/2023 345 FOLHA COMPLEMENTAR - FÉRIAS - MAIO/2023 TRANSF. 26.05 548,64
Valor: 653,19
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 1042/2023