PAGAMENTO 788/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 788/2023 Data do Pagamento: 23/10/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 788/2023 Número do Empenho: 81/2023
Beneficiário: MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.738.276/0001-13
Bem adquirido / Serviço Prestado: MONITORE - REF. SET/2023 - BACKUP EM NUVEM COM REPLICAÇÃO COM VOLUME ATUAL DE 5.000 GB + 5.000 GB - CONTRATO 05/2022.
Valor: 5.333,30
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 1/2022
Processo: 2144/2023