Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Pagamento: |
9/2022 |
Data do Pagamento: |
04/02/2022 |
Tipo de Pagamento: |
|
Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
9/2022 |
Número do Empenho: |
7/2022 |
Beneficiário: |
MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
32/2022 2 - 5 - 9 - 15 - 19 - 500001 - 500002 - 500004 - 500008 - 500010 INSS - TODAS AS FOLHAS - JANEIRO 04.02 360.700,32
|
Valor: |
2.609,95 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários |
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
N° Licitação: |
|
Processo: |
35/2022 |