Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Pagamento: |
190/2022 |
Data do Pagamento: |
06/05/2022 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
190/2022 |
Número do Empenho: |
7/2022 |
Beneficiário: |
MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
710/2022 217-235-195-190-239-243-230-500076-500090-500073-500070-500092-500094-500089 INSS - TODAS AS FOLHAS 06.05 349.265,33
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Valor: |
2.506,68 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
Fonte de Recursos: |
1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários |
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
N° Licitação: |
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Processo: |
712/2022 |