PAGAMENTO 244/2021

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 244/2021 Data do Pagamento: 25/05/2021
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 244/2021 Número do Empenho: 26/2021
Beneficiário: SPEED SERV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 36.006.690/0001-33
Bem adquirido / Serviço Prestado: 928/2021 244 SPEED SERV 1018 25.05 49.104,09
Valor: 53.045,91
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.006 - Garantir a Atuação Legislativa
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 5/2019
Processo: 928/2021