PAGAMENTO 10/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 10/2025 Data do Pagamento: 21/01/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 10/2025 Número do Empenho: 3/2025
Beneficiário: Pessoal Cedido CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: Ref: Ressarcimento do Convênio nº16/2024 referente ao mês de dezembro/2024. Edmundo Duarte da Paixão.
Valor: 5.503,55
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 11/2025