PAGAMENTO 60/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 60/2025 Data do Pagamento: 07/02/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 60/2025 Número do Empenho: 62/2025
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: LINK - REF: JAN/2025 - CONTRATO 03/2024 - FORNECIMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
Valor: 1.545,71
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) N° Licitação: 7/2024
Processo: 303/2025