PAGAMENTO 14/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 14/2025 Data do Pagamento: 24/01/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 14/2025 Número do Empenho: 36/2025
Beneficiário: WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.464.089/0001-26
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF. 43ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA- CONT.06/2021 - MANUTENÇÃO PREDIAL. PERÍODO: 01/01 A 15/01 DE 2025.
Valor: 46.067,65
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 2/2021
Processo: 134/2025