PAGAMENTO 95/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 95/2025 Data do Pagamento: 18/02/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 95/2025 Número do Empenho: 101/2025
Beneficiário: SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR CPF/CNPJ do Beneficiário: 104.369.997-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: Ref: Diárias de Viagem a Brasília - Vereador Saulo Mariano R. Neves Junior. Período: 20/02 a 22/02/2024
Valor: 1.927,02
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 365/2025