PAGAMENTO 17/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 17/2025 Data do Pagamento: 28/01/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 17/2025 Número do Empenho: 7/2025
Beneficiário: CLARO S.A CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.432.544/0001-47
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMBRATEL - Ref: Jan/2025 - Serviços de ligação a longas distancias com código 21 da Embratel.
Valor: 10,38
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação:
Processo: 233/2025