PAGAMENTO 278/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 278/2025 Data do Pagamento: 15/04/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 278/2025 Número do Empenho: 139/2025
Beneficiário: FORNECES LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.635.378/0001-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECES - REF: 23ª MEDIÇÃO - PERÍODO 03/02 A 02/03/2025 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE COMPONENTES. NF: 32.
Valor: 12.909,30
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 1/2023
Processo: 837/2025