PAGAMENTO 110/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 110/2025 Data do Pagamento: 27/02/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 110/2025 Número do Empenho: 78/2025
Beneficiário: D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.952.621/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: DG ARRUDA - REF:FEVEREIRO/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PAPEL TOALHA BOBINA, PAPEL HIGIÊNICO.
Valor: 4.937,50
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 5/2024
Processo: 478/2025