Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Pagamento: |
269/2025 |
Data do Pagamento: |
09/04/2025 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
269/2025 |
Número do Empenho: |
68/2025 |
Beneficiário: |
A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
39.327.556/0001-22 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AZ TURISMO - REF. PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA CMS: FERNANDO DILEN, GUSTAVO BIANCHI E ANDERSON LITIG PARA IDA A BRASÍLIA, REALIZAÇÃO DE CURSO. |
Valor: |
2.362,32 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) |
N° Licitação: |
4/2024 |
Processo: |
801/2025 |