PAGAMENTO 229/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 229/2025 Data do Pagamento: 28/03/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 229/2025 Número do Empenho: 69/2025
Beneficiário: ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.432.188/0001-35
Bem adquirido / Serviço Prestado: ADONAI - REF:MAR/2025 - serviço de placa de mesa em aço inox.
Valor: 4.255,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 6/2023
Processo: 669/2025