PAGAMENTO 243/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 243/2025 Data do Pagamento: 02/04/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 243/2025 Número do Empenho: 68/2025
Beneficiário: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.327.556/0001-22
Bem adquirido / Serviço Prestado: AZ -REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - VIX-BSB -
Valor: 1.169,89
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) N° Licitação: 4/2024
Processo: 714/2025