PAGAMENTO 1096/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 1096/2025 Data do Pagamento: 28/11/2025
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1096/2025 Número do Empenho: 276/2025
Beneficiário: FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.431.055/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: FLEX - REF: OUT/2025 - CONTRATO 17/2024. PERÍODO DE 27/10 a 26/11/2025 - NF:10597 -
Valor: 260.053,55
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) N° Licitação: 3/2024
Processo: 2650/2025