PAGAMENTO 73/2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 73/2026 Data do Pagamento: 05/02/2026
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 73/2026 Número do Empenho: 26/2026
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.039.966/0001-11
Bem adquirido / Serviço Prestado: LINK CARD - REF: NOVEMBRO/2025 - CONTRATO 03/2024 - FORNECIMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULOS OFICIAIS.
Valor: 2.460,30
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 2.058 - Garantir e modernizar o exercício das funções legi
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) N° Licitação: 7/2024
Processo: 210/2026