| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 73/2026 | Data do Pagamento: | 05/02/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 73/2026 | Número do Empenho: | 26/2026 |
| Beneficiário: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | LINK CARD - REF: NOVEMBRO/2025 - CONTRATO 03/2024 - FORNECIMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULOS OFICIAIS. | ||
| Valor: | 2.460,30 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 2.058 - Garantir e modernizar o exercício das funções legi | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) | N° Licitação: | 7/2024 |
| Processo: | 210/2026 | ||