| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 77/2026 | Data do Pagamento: | 05/02/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 77/2026 | Número do Empenho: | 62/2026 |
| Beneficiário: | FORNECES LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.635.378/0001-31 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FORNECES - REF:34ª MEDIÇÃO, CONTRATO 05/2023 -PREGÃO Nº01/2023 - PERÍODO DE 03/01 a 02/02/2026 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. NF: 6 | ||
| Valor: | 22.645,83 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA | ||
| Ação: | 2.058 - Garantir e modernizar o exercício das funções legi | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 1/2023 |
| Processo: | 247/2026 | ||